Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8600000467 |
Číslo faktúry: | FAJ/2018/030 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola Jablonica |
Dodávateľ: | Biogal a.s. |
Adresa: | Špačince,91951 Špačince |
IČO: | 31416985 |
Predmet: | Potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 10,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 26.02.2018 |
Dátum vystavenia: | 21.02.2018 |
Dátum splatnosti: | 07.03.2018 |
Dátum úhrady: | 07.03.2018 |
Súbor: | FAJ_2018_030 |
Zverejnené: | 15.05.2018 |